用友t3如何复核(用友t3审核凭证的操作步骤)

金蝶 4 0

各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于用友t3如何复核的问题,于是小编就整理了几个相关介绍的解答,让我们一起看看吧,希望对你有帮助

用友T3/T6软件总账操作的5个应用技巧

1、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

用友t3如何复核(用友t3审核凭证的操作步骤)-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

2、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

3、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...

1、如果保存之后,核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

2、出现这种情况,就是一般所说的“并发”,指这张采购发票正在被另一用户打开个操作中,或者在上次打开这张采购发票时,异常关机,导致单据锁定产生异常。

用友t3如何复核(用友t3审核凭证的操作步骤)-第2张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

3、一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

T3用友通如何期末结账和反结账

1、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

3、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。

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4、【操作步骤】用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

用友的应收冲应付怎么操作?

借:应付账款贷:应收应付对冲 借:应收应付对冲—中转科目贷:应收账款 应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。

用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。

二者之间可以相互冲减。否则不可做相互冲减的分录,会计分录如下:借:应付账款,借:其他应付款(差额),贷:应收账款。还款时候,会计分录如下:借:其他应付款(差额),贷:银行存款。

应收冲应付的时候,它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。

)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

t3如何现结制单

(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。

在往来制单中需要选择“现结制单”对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结,也是在“现结制单”中对现结和应收/应付账款制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单,进行核销,并进行核销制单。

年结之核对结转数据 登录T3,以新的年度进入软件,总账系统的对账是在期初余额部分。具体步骤:总账下拉菜单--设置--期初余额--试算&对账。试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等,对账无错即为正常结转。

解决方法是:【日记账查询】中增加“制单”功能,实现同一会计期间不同日记账帐户日记账可以合并制单的需求。在日记账查询时,选择多个账户进行查询,查询后,选择多条记录(不同账户也可)然后点击“制单”按钮进行制单。

用友T3如何反审核

反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

打开用友T3主菜单,点击“单据”-“审核凭证”; 双击要取消审核的凭证,打开凭证编辑页面; 点击“取消审核”按钮,输入取消审核原因; 点击“确定”按钮,即可取消审核当前凭证。

小伙伴们,上文介绍用友t3如何复核的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

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