用友软件建错工资套怎么办_用友怎么重新建立工资套

金蝶 4 0

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用友软件损益科目方向错误怎么修改?

用友软件损益科目方向错误怎么修改? 软件里面不能更改,只能在数据库code表里面更改。

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可以在科目档案里修改。具体情况具体分析,如果现金流量方向与科目方向不一致,检查下凭证是不是有错误。现金、银行科目借方金额表示资产增加,现金流量方向对应流入;贷方则相反。

先把科目余额删除,再去修改科目的借贷方向。

此情况未影响损益。在本年直接做调整分录就可。对于以前年度如一定想改,可以直接进以前年度,每年用以前年度损益调整分录补录调整余额就行。

用友软件工资模块初始化错误,如何修改

1、必须确保“建立工资账套”正确才能正确建立工资类别,我估计你在这部分做的有问题。

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2、出现这种错误首先你要检查你的电脑系统环境,并且检查你的操作系统员是不是电脑系统管理员的权限,如果不是请赋予管理员的权限。

3、用友工资项目增减项怎么修改”?登录,修改,输入。登录工资系统,点击设置,再点击工资项目设置。进行工资项目名称的增、删及修改操作。打开某个工资类别,即可参照并有选择地输入之前在设置中增减项修改。

用友通工资项目出现错误怎么办

工资类别里是否有特殊符号 工资项目的列明是否唯一 检查一下XP是不是sp3版本,暂不支持Sp3版本的XP 希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况,可以随时关注我的百度空间。

还有一种情况是数据表关联对不上,你看下wa_gzdata 表里,对应的f_0项跟其他相关联表里能否对上。这个我改过一次,但是再往后还会提示相应的错误。原因是,老是自己随意的添加和删除工资项目造成的。

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需要把数据备份好,打上相应版本的补丁试试。

解决方案: 850升级851时,卸载重装软件后做帐套引入时提示:无法连接数据库,ufsqldmo.dll错误,无法引入。试了很多方法不行,最后重新安装sql2000,问题解决。

现象:设置工资项目之后,出现以下内容: 运行时错误-2147220991(80040201):各表中的列名必须唯一。在表WA_GZData中多次指定了列名F_0 。

不小心把用友软件中工资系统月末处理了,能不能取消

1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核 也可以成批取消审核。

2、工资子系统在反结账时,须用未结账月的日期(即:次月),登录系统后才可反结账。

3、比如7月份已结账,想取消期末处理时,重新登陆软件,选择操作时间为8月份,取消7月份的结账,然后再重新登陆,选择操作时间为7月份,就可以取消期末处理了。

4、在应用软件主界面中,点击菜单“总账”—“期末”—“结账”命令,进入“结账”窗口。选择要取消结账的月份“2008.12”;按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

5、应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。

6、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。

用友财务软件28个常见问题解答

财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成; 财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示。

以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:也可以成批取消审核。

解决方法:这个问题一般是由于计算机名称中有特殊字符,如-,只需要把计算机名称修改为只有字母和数字即可。

用友U8操作中的常见 问题:报表生成错误问题:报表公式核对都对,但是取不到数。分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

常见的问题如下: 不能进行凭证录入:刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。

很多财务人员在使用用友的时候不熟悉,下面我为大家整理了关于用友财务软件操作常见问题解决方法,希望对你有所帮助。用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。

用友T3的账套号,报表模式及工资变动问题,疑惑如下

用友通只能做999套账,其账套号从001~999。

用友T3的资产负债表一般设置好的模板,如果你有新增科目,则需要自己修改模板里的公式,否则出错。在建工程 发生支出时借记在建工程,工程完工转出为固定资产等科目 按准则的历史成本原则,在建工程不需计提减值。

报表文件可以理解为只保存了报表公式,没有对应的数据源(帐套、模块),计算结果就是不正确的。你用这个帐套的报表程序当然是可以打开其他帐套的报表了,问题在于你打卡报表文件的时候,错误的选择了其他帐套的报表文件。

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