固定资产反结账后会怎么样(固定资产如何反结账)

金蝶 4 0

嗨,朋友们好!今天给各位分享的是关于固定资产反结账后会怎么样的详细解答内容,本文将提供全面的知识点,希望能够帮到你!

用友固定资产反结账会影响报表吗

1、用友通做完报表后再反结账,对于报表来说,不会有什么影响,除非你反结账后,还继续了反记账的操作。当然,如果你的报表公式中含有包含未记账的凭证,反结账、反记账后,对之前生成的报表更产生不了什么影响了。

固定资产反结账后会怎么样(固定资产如何反结账)-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

2、用友系统反结账修改去年的凭证后,今年的账套只要更改期初的数据就可以了。

3、题主是否想询问“用友固定资产变动单收回会影响已经结账吗”?会。变动单涉及固定资产的增加、减少、折旧方法变更等重要事项,在结账后收回变动单会让固定资产账目的调整,进而影响到会计分录和报表数据。

用友固定资产模块反结账会影响报表吗

与结账日期没关系,对总账会计取数做表没影响。关键是在他取数时你的系统是否是在已经记账的情况下执行的。他取数之后你的凭证金额是否有修改,没有数据修改的情况下,完全不必担心数据有误。供参考。

用友通做完报表后再反结账,对于报表来说,不会有什么影响,除非你反结账后,还继续了反记账的操作。当然,如果你的报表公式中含有包含未记账的凭证,反结账、反记账后,对之前生成的报表更产生不了什么影响了。

固定资产反结账后会怎么样(固定资产如何反结账)-第2张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

用友系统反结账修改去年的凭证后,今年的账套只要更改期初的数据就可以了。

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取消结账点击菜单---总账---期末---结账,进入结账界面,选中要取消的月份,按ctrl+shift+F5键,输入主管口令后按确认取消结账.上述操作不会删除下月凭证数据。

你如果想回去改,那你反结账的话,当前月录入的固定资产就会消失的,如果固定资产当前月的录入量不是很大的话可以这样做。

固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。

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请教用友固定资产反结账问题

第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

固定资产反结账,不会影响报表,只要你不懂凭证,就不会影响报表。

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。

小伙伴们,上文介绍固定资产反结账后会怎么样的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。

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