采购发票生成凭证模板

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好久不见,今天给各位带来的是采购发票怎么生成凭证,文章中也会对采购发票生成凭证模板进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

请教一下用友软件采购入库单怎么生成凭证?

1、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

采购发票生成凭证模板-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

2、采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

3、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口,点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框,需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后,点击制单这个图标。

4、在存货核算模块里面有一个生成凭证的地方,过滤相关内容,可以合成,也可以选择生成。用友存货核算生成凭证,要做两个设置 是收发类别,出库要有产成品入库。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

采购发票生成凭证模板-第2张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。

采购发票生成凭证模板-第3张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

金蝶KIS采购入库单和采购发票怎么才会生成同一凭证

1、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。

2、先在左边选择单据类型,然后点上面的“重设”按钮,进行单据过滤才行。

3、进入供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证。工业模式的可以通过外购入库一起生成一张凭证,商业模式不可以,采购发票和费用发票要分开生成凭证。如需更进一步了解,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

4、一般来说入库单生成的凭证是暂估成本的,采购发票钩稽核算生成入库单凭证才是真正记账的。

5、保存。然后,回到单据引入引出界面,点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行,就OK了。接着,退出数据交换平台跟客户端数据包,回到k/3主界面,进入采购订单序时簿,便可看到刚刚引入的订单。

采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?

1、采购入库单记账后,生成的凭证是,借:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目。今后领用的时候,账务处理是,借:生产成本—某某产品,贷:原材料—某某材料。

2、生成入库凭证:按会计制度的规定,企业对存货即原材料要按原材料的种类设置明细帐,一般采用三栏式明细账。其借方是按照材料采购的会计凭证和入库单登记的,因为增值税是价外税,所以只等记原材料增加的不含税价即可。

3、在途物资—乙材料由于采购地点不同,贷款结算方式不同,也会出现材料入库与货款结算日期有时一致有时不一致的情况,对此应区分不同情况进行账务处理。

4、请高手指点。 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证,需要详细步骤?

工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。

怎么录入采购专用发票

1、打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。

2、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

3、审核付款信息:在完成采购和发票登记后,需要对采购付款进行审核,确保付款的合法性和准确性。

4、发票申领回来录入系统步骤如下:进入开票软件,进入发票管理,点击发票领购进入网络发票分发;继续点击查询;这里会显示我们领取回来的发票数量和发票号码段,点击分发;这样就完成发票申领啦,可以继续开票。

5、首先,用仓管人员的账号登录系统。点击“供应链”、“仓存管理”、“验收入库”、“外购入库单-新增”。输入本期购买商品的成本金额,点击保存,关闭页面。点击“领料发货”、“销售出库单-新增”。

到此,以上就是小编对于采购发票生成凭证模板的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

标签: 入库单 发票号码 用友软件集团

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